吴树曜
臧仕维
王绚臻
相子元
鼎曜投资(股)代表人 : 吴橞潣
吴玮特
本公司稽核室为独立单位且直接隶属董事会。协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果效率,并提供改进意见。
本公司依规模、业务状况、管理需要及相关法定规定,配置适任及适当人数之专任内部稽核人员。目前本公司设置专任稽核主管一人。稽核主管除于董事会例行性会议报告外,于必要时向董事长、审计委员会报告。
内部稽核工作:为确保内部控制制度持续有效、与检讨修正内部控制制度之依据